強內(nèi)控、促合規(guī)——環(huán)保院召開內(nèi)控專項審計啟動會
3月20日,環(huán)保院召開2024年度內(nèi)控專項審計會議,資產(chǎn)經(jīng)營公司總經(jīng)理劉劍、浙江合睿會計師事務所陳愛娜會計師、徐英會計師、環(huán)保院各領導班子成員及相關部門負責人參加會議。會議由劉劍主持。
劉劍指出,本次會議旨在全面梳理相關業(yè)務和加強環(huán)保院內(nèi)部控制體系,確保各項工作的規(guī)范、高效運行。他還強調(diào)了內(nèi)控審計對于環(huán)保院持續(xù)健康發(fā)展的重要性,此次審計將重點關注環(huán)保院在財務、運營、風險管理等方面的內(nèi)部控制情況,旨在發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,提升整體管理水平。
陳愛娜代表審計團隊,她表示將嚴格按照審計程序和標準進行工作,確保審計結(jié)果的準確性和公正性。審計團也將結(jié)合環(huán)保院的實際情況,提出有針對性的建議和意見,助力環(huán)保院內(nèi)控體系的建設和完善。
環(huán)保院院長劉福奇表態(tài),環(huán)保院各部門會積極配合審計工作,真實反映工作狀況,確保審計結(jié)果客觀公正。他希望通過此次審計,能夠進一步完善環(huán)保院的內(nèi)部控制機制,提升工作效率和風險防范能力。
會議還就審計工作的具體安排、時間節(jié)點等進行了詳細討論和部署。各參會人員紛紛表示,將全力支持審計工作,確保審計工作的順利進行。